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關于加強中央企業(yè)內部審計工作的通知
國務院國資委文件 2005-12-11 下載收藏 語音播報
國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會文件

國資發(fā)評價[2005]304號

關于加強中央企業(yè)內部審計工作的通知

各中央企業(yè):

為進一步做好中央企業(yè)內部審計工作,強化企業(yè)內部監(jiān)督與風險控制,提高經(jīng)營管理水平,保障國有資本保值增值和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)《中央企業(yè)內部審計管理暫行辦法》(國資委令第8號)等有關規(guī)定,現(xiàn)將有關事項通知如下:

一、進一步提高對內部審計工作重要性的認識

內部審計是審計監(jiān)督的重要組成部分,加強企業(yè)內部審計,是建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度不可或缺的重要環(huán)節(jié),是推動企業(yè)轉變經(jīng)營機制、依法經(jīng)營、規(guī)范管理、增強市場競爭力、實現(xiàn)健康快速發(fā)展的重要手段。各中央企業(yè)要充分認識內部審計工作的重要性,高度重視內部審計工作,切實加強領導。企業(yè)主要負責人要將內部審計工作 ……


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